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工作职责:
1、参与监督财务资金、商务成本、资产管理等有重大影响的经济活动,制定审计服务监督前移、重心下移的有效措施并实施审计管理工作;
2、配合建立健全公司审计管理制度、流程、实施方案并不断总结(完善)优化;
3、负责定期对公司内部控制制度有效运行实施审计,对内控制度设计缺陷、运营执行缺陷向管理层提出书面修复建议并持续追踪整改落实;
4、组织对公司在施项目、竣工项目(含停工项目)的专审计、过程审计和竣工审计工作;
5、参与对完成预收益底线管理指标项目、存在潜亏且属于公司重大重要项目的审计,参与对潜亏额度已经列入公司重大风险控制项目等“三类”项目的亏损原因调查,会同公司主管部门共同提出初步惩处建议;
6、组织实施各级单位经营成果的真实性、财务收支的合法、合规性审计工作;
7、组织实施经营者(区域分公司经理、项目经理和国有控股或参股公司持股比例占主导地位的公司董事长等)离任审计、任期审计、经营业绩审计等;负责组织对同级部门关键岗位的履职审计。
8、负责审计会计核算工作,组织、部署和执行公司非例行性内部审计和交叉审计;
9、协助对接集团(股份)的工作联系、工作汇报和业务对接及落实,配合中介机构对公司内控审计的组织与协调工作;
10、负责审计报告的初步审核工作,备案审计信息;
11、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工程经济等相关专业;
2、审计、会计类中级以上职称;
3、5年以上财务、审计、商务相关工作经验,3年以上主管工作经验;
4、了解审计专业知识;熟悉财务管理、商务管理方面知识;熟悉
审计相关法律、法规、方针、政策;了解企业管理相关知识;
5、具备较强的专业能力、计划能力、组织协调能力、分析判断能力、文字表达能力、解决问题能力,诚信度高,责任心强。廉洁奉公,坚持原则。严守职业道德,正直、认真、仔细;具有建筑企业审计工作经验或会计师事务所工作经验者优先;持CPA、CIA证书者和一级建造师优先。