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工作职责:
1)熟悉企业会计准则、会计制度,熟悉财务核算相关的国家法律法规。按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位财务核算的真实性、合法性、完整性,公司相关财务制度执行的合规性、有效性,按时完成公司内部审计相关工作;
2)参与编写审计计划和方案,根据审计方案内容编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题进行记录和汇报并提出改进意见;
3)建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档;
4)负责审计建议整改的后期跟进和监控改进;
5)参与股份公司、集团公司组织的专项审计;
6)领导安排的其他任务。
任职资格:
1、学识要求
1)具有财务会计或相关专业大学本科及以上学历;
2)熟悉企业会计准则及国家财经相关法律法规。熟练使用计算机操作技能,具有一定的写作、分析总结能力。
2、工作经验:
1)具有3年及以上财务工作经验,且有1年及以上项目部财务工作经验。
3、工作能力
1)具有优秀的语言和书面表达能力,具有较强的统筹安排和沟通组织协调能力,有良好的团队协作精神。客观公正、原则性强、思维缜密、勤奋、务实。
4、心理品质
1)认真、严谨、务实、忠诚、敬业、善于沟通、责任心强、原则性强。
5、年龄及健康要求
1)身体健康。